Раздел 3 "Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность". Бюджетные целевые программы.

Раздел 3 "Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность"

Краткая характеристика бюджетной целевой программы

Статус программы - Краевая целевая программа "Старшее поколение" на 2009-2012 годы, постановление на согласовании.

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, совершенствования их деятельности; обеспечение доступности социальных, образовательных, культурно-досуговых и иных услуг для граждан пожилого возраста; содействие активному участию граждан пожилого возраста.

Срок реализации программы: Программа рассчитана на реализацию в течение 2009-2012 годов.

Цели программы: содействие в повышении уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, путем предоставления различных мер социальной поддержки на основе индивидуальной оценки нуждаемости в социальном обслуживании, обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для граждан пожилого возраста, удовлетворение их культурных запросов, формирование активной жизненной позиции, привлечение к участию в культурной жизни края, развитие ветеранского спортивного движения.

Основные мероприятия программы (краткое описание): мероприятия, направленные на требования к безопасному функционированию государственных учреждений социального обслуживания (проведение капитального ремонта зданий и создание рекреационных зон для граждан пожилого возраста, оснащение учреждений эргономичным оборудованием, облегчающим уход за гражданами пожилого возраста, оборудованием для психологической поддержки), содействию в повышении квалификации сотрудников государственных учреждений, организации творческих смен, проведению зональных выставок, организации работы консультативных пунктов по правовым вопросам для граждан пожилого возраста.  

Основные показатели реализации программы:

Показатели бюджетной целевой программы

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период*

2007

2008

2009 (текущий год)

2010

2011

2012

Увеличение сети учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

ед.

5

-

-

 

 

 

 

Увеличение числа граждан пожилого возраста, получающих услуги в различного типа учреждениях социальной сферы, всего

чел.

345

-

-

 

 

 

в отделениях социального обслуживания на дому

чел.

180

 

 

 

 

 

в специализированных отделениях социально-медицинского обслуживания на дому

чел.

165

 

 

 

 

 

Увеличение числа граждан пожилого возраста, которым оказываются социальные, социально-бытовые и социально-медицинские услуги (на 10 тысяч человек)

чел./10 тыс.чел.

467

471

 

 

 

 

Улучшение социального положения граждан пожилого возраста посредством целенаправленных мероприятий по оказанию им адресной поддержки и услуг

кол-во услуг, тыс.ед.

2250

2300

2300

2400

2500

2500

Обеспечение гражданам пожилого возраста более широкого доступа к культурным ценностям, образовательным, просветительским, информационным, консультативным и развлекательным программам, современным информационным технологиям

кол-во человек

13000

13500

 

 

 

 

Повышение качества социально-медицинских услуг, оказываемых гражданам пожилого возраста, внедрение современных технологий диагностики заболеваний и лечения граждан пожилого возраста

кол-во социально-медицинских услуг, тыс.ед.

722

750

-

-

-

-

Приближение перечня и объема оказываемых социальных услуг к потребностям граждан пожилого возраста

кол-во человек, пользующихся услугами мобильных бригад

11435

12000

-

-

-

-

Создание условий для устойчивого функционирования учреждений, оказывающих различные виды социальной помощи гражданам пожилого возраста, в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение капитального ремонта в учреждениях социальной сферы

кол-во учреждений

9

10

-

-

-

-

Приобретение оборудования для учреждений социальной сферы

кол-во учреждений

18

8

-

-

-

-

Подготовка и повышение квалификации специалистов

кол-во чел.

75

75

-

-

-

-

Доля граждан пожилого возраста, состоящих на обслуживании, удовлетворенных качеством социальных услуг

%

-

75

80

85

90

90

Создание новых и поддержка существующих клубных любительских формирований и объединений для пожилых людей

ед.

-

96

96

130

140

140

Привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных соревнованиях

чел.

-

-

200

200

200

600

Количество граждан пожилого возраста, которым оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг (с нарастающим итогом)

чел.

-

-

1000

5000

6000

7000

Количество граждан пожилого возраста, которым оказана предусмотренная Программой адресная материальная помощь (с нарастающим итогом)

чел.

-

-

0

1000

1500

1700

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

11834,8

17055,0

12915,0

27785,0

28860,0

30435,0

в том числе краевой бюджет

тыс. руб.

11834,8

17055,0

12915,0

0,0

0,0

0,0

* разработанный в соответствии с требованиями постановления главы администрации Краснодарского края от 03.09.2007г. N° 763 "Об утверждении порядка разработки и реализации краевых целевых программ" проект концепции и мероприятий краевой целевой программы "Старшее поколение" на 2009-2012 годы в настоящее время находится на согласовании в управлении экономики и целевых программ Краснодарского края

Статус программы - Краевая целевая программа "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам в Краснодарском крае на 2009-2010 годы", утверждена Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.12.2008 года N° 1061-П.

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов в крае, обеспечение индивидуального подхода в осуществлении реабилитационных мероприятий, повышение качества жизни инвалидов, увеличение объема предоставляемых инвалидам средств реабилитации и услуг с учетом индивидуальных потребностей, повышение эффективности реабилитации инвалидов трудоспособного возраста.

Срок реализации программы: Программа рассчитана на реализацию в течение 2009-2010 годов.

Цели программы: обеспечение интеграции и реинтеграции инвалидов в общество, создания благоприятных условий для обеспечения их материальной независимости, пропаганды мотивирующих факторов реабилитации инвалидов.

Основные мероприятия программы (краткое описание): создание новых рабочих мест для инвалидов, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не предусмотренных федеральным перечнем, оказание социальной поддержки студентам-инвалидам, проведение краевых мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов и реабилитации средствами физической культуры и спорта, подготовка и повышение квалификации специалистов в области реабилитации инвалидов органов и учреждений различной ведомственной принадлежности, информационно-методическое обеспечение проводимой в крае работы по реабилитации инвалидов, завершение реконструкции ГУСОКК "Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов".

Основные показатели реализации программы:

Показатели бюджетной целевой программы

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2007*

2008*

2009 (текущий год)**

2010**

2011

2012

Приобретение компьютерного оборудования для двух специальных (коррекционных) образовательных учреждений,

кол-во учреждений

0

2

-

-

-

-

Приобретение слуховой звукоусиливающей аппаратуры для шести специальных (коррекционных) образовательных учреждений

кол-во учреждений

5

1

-

-

-

-

Приобретение 12 аппаратно-программных комплексов биологической обратной связи "БОС"

шт.

7

8

-

-

-

-

Приобретение 12 компьютерных тренажеров "Видимая речь" с программным обеспечением

шт.

8

8

-

-

-

-

Оснащение специальным оборудованием мастерских для профессиональной подготовки инвалидов образовательных учреждений начального профессионального образования

кол-во учреждений

1

-

-

-

-

-

Оснащение двух образовательных учреждений начального профессионального образования оборудованием для профессиональной подготовки студентов

кол-во учреждений

-

2

-

-

-

-

Оказание социальной поддержки 15-30 студентам-инвалидам, обучающимся в специализированных группах учреждений высшего профессионального образования

чел.

15

20

-

-

-

-

Создание краевого отделения социальной реабилитации инвалидов Тимашевского дома-интерната для престарелых и инвалидов

кол-во учреждений

1

-

-

-

-

-

Обеспечение ежегодно различными видами тифлосредств не менее 600 инвалидов по зрению

чел./год

642

653

-

-

-

-

Обеспечение ежегодно различными видами сурдосредств – не менее 100 инвалидов с нарушением слуха

чел./год

126

144

-

-

-

-

Участие ежегодно не менее 500 инвалидов в мероприятиях по социокультурной реабилитации

чел./год

610

789

-

-

-

-

Участие ежегодно не менее 700 инвалидов в реабилитации методами физической культуры и спорта

чел./год

1145

1151

-

-

-

-

Создание более 20 новых специальных рабочих мест для инвалидов в течение 2007-2008 годов

кол-во

17

17

-

-

-

-

Осуществление бесплатной подписки для инвалидов на специализированные газеты не менее 2500 инвалидов ежегодно

чел./год

2594

2594

-

-

-

-

Социальная реабилитация не менее 100 инвалидов в год в краевом отделении социальной реабилитации Тимашевского дома-интерната для престарелых и инвалидов

чел./год

84

147

-

-

-

-

Приобретение ежегодно учебников для учащихся 10 специальных (коррекционных) образовательных учреждений края

кол-во учреждений

-

-

10

10

-

-

Создание ежегодно не менее 10 дополнительных рабочих мест для инвалидов

кол-во рабочих мест

-

-

10

10

-

-

Обеспечение ежегодно не менее 700 инвалидов техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации

чел.

-

-

700

700

-

-

Оказание социальной поддержки ежегодно 30 студентам-инвалидам (единовременная материальная помощь), обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования

чел.

-

-

30

30

-

-

Проведение ежегодно 4 краевых фестивалей, конкурсов творчества для различных категорий инвалидов

кол-во фестивалей и конкурсов

-

-

4

4

-

-

Проведение ежегодно 10 краевых спортивных соревнований для различных категорий инвалидов

кол-во соревнований

-

-

10

10

-

-

Завершение в 2010 году реконструкции здания государственного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов"

тыс. руб.

-

-

2949,0

19000,0

-

-

Повышение квалификации и переподготовка ежегодно не менее чем 20 специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, образования и науки, физической культуры и спорта

чел.

-

-

20

20

-

-

Проведение передвижной краевой выставки "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов. Технические средства реабилитации инвалидов"

кол-во выставок

-

-

1

1

-

-

Организация выпуска на телевизионных каналах ежегодно не менее 6 передач, освещающих проблемы реабилитационной помощи инвалидам

кол-во телепередач

-

-

6

6

-

-

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

37467,1

34620,5

46920,0

49975,0

-

-

в том числе краевой бюджет

тыс. руб.

37467,1

34620,5

15744,0

0,0

-

-

* в соответствии с краевой целевой программой социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам в Краснодарском крае на 2006-2008 годы, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 23 ноября 2005 года N° 1813-П

** в соответствии с краевой целевой программы "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам в Краснодарском крае на 2009-2010 годы", утвержденной Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года N° 1661-КЗ.

Статус программы - Краевая целевая программа оздоровления работников бюджетных учреждений социальной сферы на курортах Кубани на 2006-2007 годы, утверждена Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 27.09.2006 года N° 2524-П.

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: организация оздоровления граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта.

Срок реализации программы: Программа рассчитана на реализацию в течение 2006-2007 годов.

Цели программы: усиление мер по оздоровлению работников бюджетных учреждений социальной сферы Краснодарского края.

Основные мероприятия программы (краткое описание): приобретение санаторно-курортных путевок в санаторные учреждения края для обеспечения работников бюджетных учреждений социальной сферы Краснодарского края и предоставления им информационно-справочных услуг по вопросам оздоровления на курортах края, распределение санаторно-курортных путевок по территориям края.

Основные показатели реализации программы:

Показатели бюджетной целевой программы

Единица

измерения

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009 (текущий год)

2010

2011

2012

Оздоровление граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта

чел.

525

-

-

-

-

-

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

5992,0

-

-

-

-

-

в том числе краевой бюджет

тыс. руб.

5992,0

-

-

-

-

-

Статус программы - Краевая целевая программа "Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года", утверждена Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 17.12.2008 г. N° 974-П.

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: снижение риска пожаров и сокращение числа людей, погибших и получивших травмы в результате пожаров, развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах Краснодарского края.

Срок реализации программы: Программа рассчитана на реализацию в течение 2009-2012 годов.

Цели программы: совершенствование системы оснащения пожарной охраны и оптимизации системы управления развитие материально-технической базы противопожарных подразделений и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения населения реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием

Основные мероприятия программы (краткое описание): развитие и укрепление материально - технической базы пожарных подразделений, реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе по обеспечению противопожарным оборудованием и подготовка сотрудников учреждений образования, культуры и социальной защиты.

Основные показатели реализации программы:

Показатели бюджетной целевой программы

Единица

измерения

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009 (текущий год)

2010

2011

2012

Оснащение зданий и помещений системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения о пожаре

Кол-во учреждений

-

-

15

15

15

15

Выполнение ремонта электропроводки

Кол-во учреждений

-

-

12

13

15

17

Переоборудование металлических оконных решеток на распашные

Кол-во учреждений

-

-

14

16

18

20

Обеспечение наружным противопожарным водоснабжением

Кол-во учреждений

-

-

5

6

7

8

Установка ограждения по периметру шатровой кровли

Кол-во учреждений

-

-

5

7

10

10

Установка межэтажных дверей, отделка негорючими материалами эвакуационных выходов

Кол-во учреждений

-

-

6

8

10

12

Расширение лестничных проходов

Кол-во учреждений

-

-

2

2

2

3

Установка охранной системы освещения

Кол-во учреждений

-

-

10

12

15

20

Оснащение системами видеонаблюдения

Кол-во учреждений

-

-

12

16

20

22

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания

Кол-во шт.

-

-

250

300

350

350

Оборудование объектов тревожной кнопкой с выводом на пульт органов внутренних дел

Кол-во учреждений

-

-

4

6

8

9

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

-

-

64 000,0

68500,0

73400,0

78600,0

в том числе краевой бюджет

тыс. руб.

-

-

64 000,0

0,0

0,0

0,0

Статус программы - Краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2006-2008 годы, утверждена Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 19.10.2005 N° 1771-П.

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: Социальная поддержка семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дальнейшее развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, улучшение состояния здоровья детей, создание условий для развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и адаптации их к жизни в обществе, развитие интеллектуальных, творческих способностей детей и подростков в Краснодарском крае.

Срок реализации программы: Программа рассчитана на реализацию в течение 2006-2008 годов.

Цели программы: улучшение качества жизни и здоровья детей края, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для развития интеллектуальных, творческих способностей детей и подростков края, социальная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основные мероприятия программы (краткое описание): Обеспечение условий для рождения здоровых детей, профилактику детской инвалидности, формирование эффективной комплексной системы социальной защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создание условий, способствующих воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление детей Краснодарского края.

 Основные показатели реализации программы:

Показатели бюджетной целевой программы

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2006

2007

2008

2009 (текущий год)

2010

2011

Уменьшение числа беспризорных, детей и подростков, находящихся в социально опасном положении

тыс.чел.

на 1,5

на 1,4

на 1,2

-

-

-

Снижение заболеваемости детей и подростков и показателей детской смертности

промиле

детская заболеваемость снижена на 1,2%; среди подростков на 1,8%; детская смертность снижена на 7%

до 7,9

-

-

-

-

Увеличение числа одаренных детей, которым оказывается государственная поддержка

%

103

школьника

82 школьника

-

-

-

-

Увеличение численности учащихся, привлеченных к научной работе

%

16

до 10

-

-

-

-

Увеличение числа детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости (за счет средств краевого бюджета)

тыс.чел.

295

112

6,5

-

-

-

Увеличение числа семей с детьми, получающих адресную социальную помощь

тыс.детей

87,0 тыс.семей

23,6

26

-

-

-

обеспечение выплат:

 

 

 

 

-

-

-

премий одаренным школьникам

чел.

69

70

-

-

-

-

премий людям с ограниченными возможностями здоровья

чел.

40

40

40

-

-

-

премий многодетным матерям

чел.

15

15

15

-

-

-

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

365861,94

332251,3

82386,0

-

-

-

в том числе краевой бюджет

тыс. руб.

365861,94

332251,3

82386,0

-

-

-

Статус программы - Краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2009-2013 годы, утверждена Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.12.2008 N° 1083-П.

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, развитие и оптимизация сети государственных учреждений.

Срок реализации программы: Программа рассчитана на реализацию в течение 2009-2013 годов.

Цели программы: обеспечение доступности и качества социальных услуг, профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей, создание условий для полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество, формирование системы для выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, совершенствование системы детского оздоровительного отдыха, охрана здоровья детей и подростков.

Основные мероприятия программы (краткое описание): создание условий для эффективной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, приобретение компьютерной техники, реабилитационного, физкультурно-спортивного, трудового, коррекционного и медицинского оборудования, оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Основные показатели реализации программы:

Показатели бюджетной целевой программы

Единица

измерения

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009 (текущий год)

2010

2011

2012

Обеспеченность детей социальной реабилитацией в специализированных учреждениях для несовершеннолетних

%

-

-

81,9

76

77

83

Количество учреждений социального обслуживания семьи и детей

единиц

-

-

72

73

73

73

Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получившими реабилитационные услуги в учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья

%

-

-

42,1

43,1

43,5

44,1

Число детей, получивших дополнительные меры социальной поддержки

тыс. чел.

-

-

47

47,5

48

48,5

Обеспечение выплат (премий) людям с ограниченными возможностями здоровья

чел.

-

-

40

40

40

40

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

-

-

52193,5

115290

115800

124065

в том числе краевой бюджет

тыс. руб.

 

-

52193,5

115290

115800

0,0

Статус программы - Краевая целевая программа "Социальная поддержка инвалидов боевых действий, военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы, и семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы" на 2009-2010 годы.

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: Департамент социальной защиты населения Краснодарского края определен как исполнитель Программы, осуществляющий финансирование согласно распоряжениям главы администрации Краснодарского края в пределах выделенных средств из краевого бюджета.

Срок реализации программы: Программа рассчитана на реализацию в течение 2006-2010 годов.

Цель программы: социальная защита инвалидов боевых действий, военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы, и семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Основные показатели реализации программы:

Показатели бюджетной целевой программы

Единица

измерения

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009 (текущий год)

2010

2011

2012

Оказание материальной помощи инвалидам боевых действий и вдовам участников боевых действий

чел.

188

188

188

188

-

-

Обеспечение реабилитации инвалидов боевых действий, военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы, в реабилитационных центрах, центрах восстановительной терапии с оплатой проезда на междугородном железнодорожном транспорте (купе) к месту реабилитации и обратно

чел.

21

21

21

21

-

-

Оказание единовременной материальной помощи семьям инвалидов боевых действий и вдов участников боевых действий, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей

чел.

574

578

520

520

-

-

Оказание целевой материальной помощи инвалидам боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при исполнении обязанностей военной службы, и семьям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы

семьи

61

98

110

110

-

-

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

7920,0

7920,0

10892,0

10892,0

-

-

в том числе краевой бюджет

тыс. руб.

7920,0

7920,0

10892,0

10892,0

-

-